4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 21/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13608/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
2
9282/000-2017       
27,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. - SUPREMA - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - 
GABINETE
Vl.Total:
27,50
Un.:
FR
Quantidade:
25,0000
1,10
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
9283/000-2017       
82,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml - SUPREMA
Vl.Total:
79,00
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
1,58
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - LIMPUS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE
3,80
UN
10,0000
0,38
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
2
9284/000-2017       
217,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
151,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - JUGATHA - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - 
GABINETE
65,95
GL
5,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
9285/000-2017       
494,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco, deverá possuir ação tripla: 
limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em frasco plástico transparente, contendo no mínimo 750 ml - 
BUFALO
Vl.Total:
95,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1,90
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
152,50
FR
50,0000
3,05
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
119,68
FR
17,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE
127,50
CX
25,0000
5,10
10890/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
51
9280/000-2017       
97,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVENTAL DE PROTEÇAO, PVC, COM FORRO EM TECIDO, BRANCO - LAGROTTA - PARA USO DA COZINHA 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
9,75
10890/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
51
9281/000-2017       
26,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COADOR DE PANO - flanelado, com aro (arame) de aproximadamente 130 mm de diâmetro, resistente. 
Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca.- ESPERANÇA - PARA USO 
DA COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
26,40
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
2,20
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
70
9293/000-2017       
6,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 2 1/2 - THOMPSON - MATERIAL PARA REFORMA - CASA 
SESMT - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6,18
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3,09
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
70
9294/000-2017       
1.295,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
Vl.Total:
58,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,00
2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - L. N.
56,82
UN
2,0000
28,41
3 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
31,40
UN
4,0000
7,85
4 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - QUALYVINIL
182,00
UN
4,0000
45,50
5 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - SILVANA
4,54
CART
2,0000
2,27
6 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
104,16
UN
2,0000
52,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - SOLVENTE 900 ML - GITANES
22,96
LATA
4,0000
5,74
8 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOVA
413,35
LATA
7,0000
59,05
9 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - QUALYVINIL
182,00
LATA
4,0000
45,50
10 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - METROX
164,70
UN
2,0000
82,35
11 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
4,48
UN
4,0000
1,12
12 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - ROMA
6,00
UN
3,0000
2,00
13 - ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL COM BOLSA ROSCA DE 1.1/2 P - CORR PLASTIK
3,62
UN
2,0000
1,81
14 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
9,33
UN
3,0000
3,11
15 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - EMA
33,01
UN
1,0000
33,01
16 - TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL - VIQUA - MATERIAL PARA REFORMA - CASA SESMT - C/C 395-4 
CEF - ADMINISTRAÇÃO
19,36
UN
1,0000
19,36
6415/2017
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
70
9295/000-2017       
1.093,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - FLC
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
26,25
2 - CABO FLEXIVEL 10MM - MAX CABOS
487,20
RL
2,0000
243,60
3 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - MAX CABOS
246,40
RL
4,0000
61,60
4 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
13,92
UN
2,0000
6,96
5 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
25,76
UN
4,0000
6,44
6 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
38,64
UN
6,0000
6,44
7 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - NORTON
7,44
RL
2,0000
3,72
8 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - CANAL - MATERIAL PARA REFORMA - CASA SESMT - 
C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
64,40
UN
1,0000
64,40
8895/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
71
9296/000-2017       
916,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR", 
QUE ACONTECERÁ NO DIA 31/08/2017 EM SÃO PAULO/SP, PARA O FUNCIONÁRIO CLAUDICIR ALVES VASSÃO 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
916,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
916,00
8933/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.735.505/0001-72
77
100/000-2017 - 01
-3.650,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 100/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.650,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.650,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/009-2017       
0,00
151.685,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO/2017 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
151.685,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
151.685,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/007-2017       
0,00
6.673,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 08/2017 - C/C 
111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
6.673,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.673,63
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
312
9291/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO PROJETO BID NAS REGIÕES CONTEMPLADAS NO 
ESTADO DE SÃO PAULO" NA SEDE DO COSEMS EM SÃO PAULO/SP - 16/08/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO 
ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
312
9292/000-2017       
348,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO "CONSELHOS DE DIREITOS E A 
FUNÇÃO PÚBLICA DOS CONSELHEIROS" NA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS 
CONSELHEIRO EURIPEDES SALES EM SÃO PAULO/SP - DIAS 21/08, 28/08, 04/09, 11/09, 18/09 E 25/09 DE 2017, 
TODOS COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
100,68
12,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4294/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
337
5244/000-2017 - 01
-2.993,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5244/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO
Vl.Total:
-2.993,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.993,20
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7946/003-2017       
0,00
466,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
175,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
25,00
2 - CARIMBO DE MADEIRA - 5CM X 2CM
36,00
UN
3,0000
12,00
3 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM
105,00
UN
3,0000
35,00
4 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
120,00
UN
3,0000
40,00
5 - TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UBS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
30,00
SV
3,0000
10,00
Outros/Não Aplicável
ANNY HIELENIA REYES TOME
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
711.144.881-27
339
9290/000-2017       
12.316,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. AGOSTO A DEZEMBRO/2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.316,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.316,46
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
462
7950/002-2017       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
25,00
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2051/002-2017       
0,00
1.020,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - UNIAO QUIMICA 100ML GEN - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.020,60
Un.:
FR
Quantidade:
180,0000
5,67
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
8988/001-2017       
0,00
1.107,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK 200D AEROLIN - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.107,00
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
7,38
1737/2017
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
8989/001-2017       
0,00
875,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
875,00
Un.:
CAP
Quantidade:
3.500,0000
0,25
1737/2017
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
8990/001-2017       
0,00
471,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - TORVAL CR/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
471,45
Un.:
COMP
Quantidade:
1.050,0000
0,45
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
8991/001-2017       
0,00
1.014,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.014,60
Un.:
COMP
Quantidade:
3.800,0000
0,27
1737/2017
Pregão Presencial
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
8992/001-2017       
0,00
117,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVE L - AMPOLA COM 2ML - PROMETAZOL - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
117,00
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
1,17
1737/2017
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
8993/001-2017       
0,00
4.625,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA - CHIESI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.625,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
46,25
1737/2017
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
8994/001-2017       
0,00
8.276,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral -  frasco com 120ML - POLARADEX
Vl.Total:
985,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,99
2 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
7.291,20
COMP
48.000,0000
0,15
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
8995/001-2017       
0,00
10.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA - SUSPENSÃO ORAL - 100 UI/ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
480,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
2,40
2 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
9.980,00
COMP
200.000,0000
0,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1737/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
8996/001-2017       
0,00
6.384,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
Vl.Total:
3.375,00
Un.:
COMP
Quantidade:
37.500,0000
0,09
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO Q/HYP/BRAIN
1.949,94
COMP
56.520,0000
0,03
3 - FLUCONAZOL 150MG - MEDQUIMICA
879,60
CAP
4.000,0000
0,22
4 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - HIPOLABOR - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
180,00
TB
100,0000
1,80
1737/2017
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
8997/001-2017       
0,00
34.539,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI
Vl.Total:
12.226,50
Un.:
COMP
Quantidade:
370.500,0000
0,03
2 - ITRACONAZOL 100MG  - PRATI
1.248,00
CAP
1.600,0000
0,78
3 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ACCORD - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
21.064,50
C.L.C
22.650,0000
0,93
8765/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
9287/000-2017       
143,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REF. A REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DE 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SMS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
35,80
8765/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
9288/000-2017       
698,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - PASTILHA DE FREIO
241,15
UN
1,0000
241,15
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
35,34
UN
1,0000
35,34
4 - ANEL RETENTOR
8,55
UN
1,0000
8,55
5 - LIMPA VIDRO
6,50
UN
1,0000
6,50
6 - DISCO
240,00
2,0000
120,00
7 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
79,86
UN
1,0000
79,86
8 - FILTRO DE AR DO COMP. - REF. A REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG 9810 DO 
SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SMS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
65,98
UN
1,0000
65,98
8765/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
502
9289/000-2017       
310,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA
Vl.Total:
80,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
80,00
2 - SERVIÇO DE REVISÃO - REF. A REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR 
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SMS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
230,00
SV
1,0000
230,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
563
9286/000-2017       
143,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - COURIER - CPV 1809 - C/C 500-0 CEF - ORÇAMENTO 408235 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
143,55
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
28,71
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
3108/005-2017       
0,00
10.720,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - 16/07 A 15/08 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,32
Outros/Não Aplicável
FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.522.348-96
839
9297/000-2017       
1.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADORNO SHIMABUKURO JUNIOR
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
133.681.618-06
839
9298/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
9299/000-2017       
1.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/08/2017 ATÉ 21/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Agosto de 2017.